Pedido
Tabela Pedido
Versão | 0.0.42 |
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Atualizada em | 25/08/2020 |
Descrição | Contém principais dados do Pedido de Venda. |
Ambiente | |
Associadas | PedidoItem. |
Chaves Primárias | idHolding (FK), idUnidadeNegocio (FK), login (FK), idPedido |
Chaves Estrangeiras | idHolding, idUnidadeNegocio, login, idUnidadeLocal, idCliente, idFornecedor idClienteEnderecoEntrega, idClienteEnderecoFaturamento, idOrdemEntrega, idClienteEnderecoCobranca, idCondicaoPagamento, idFormaPagamento, mac, idMoeda, idCFOP, idTerritorio, idRegiao, idAvisoPadrao, idCanalVenda, idFornecedor |
Considerações | O campo indiceCondicaoPagamento deverá ser preenchido com o mesmo conteúdo do campo indice da TABELA CondicaoPagamento; O campo statusRegistro deverá obrigatoriamente ser preenchido com “2” quando for gerado pela aplicação da retaguarda. |
Atributo | Descrição | Tipo | Tam | Obrigatório | Preencher Com |
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idHolding | CNPJ/CPF da Holding | NVARCHAR | 14 | Sim | CNPJ ou CPF sem pontos ou separadores |
idUnidadeNegocio | CNPJ/CPF da Unidade de Negócio | NVARCHAR | 14 | Sim | CNPJ ou CPF sem pontos ou separadores |
login | Login do Usuário | NVARCHAR | 20 | Sim | |
idPedido | Número do Pedido | INTEGER | Sim | ||
idUnidadeLocal | Código Loja, Depósito Físico ou Móvel | NVARCHAR | 14 | Não | |
idCliente | CNPJ/CPF do Cliente | NVARCHAR | 14 | Sim | CNPJ ou CPF sem pontos ou separadores |
idClienteLocal | Código da Filial de vínculo do Cliente | NVARCHAR | 4 | Não | |
idFormaPagamento | Código da Forma de Pagamento | NVARCHAR | 6 | Não | |
idTabelaPreco | Código da Tabela de Preços | NVARCHAR | 6 | Não | |
idCondicaoPagamento | Código da Condição de Pagamento | NVARCHAR | 6 | Não | |
idMoeda | Código da Moeda utilizada na Venda | NVARCHAR | 15 | Não | |
idCFOP | Código Fiscal Operações e Prestação | NVARCHAR | 6 | Sim | |
idCFOPOperador | ID de distinção para uma mesma CFOP | NVARCHAR | 2 | Sim | |
cotacaoMoeda | Cotação da Moeda na Data do Pedido | FLOAT | Não | ||
mac | Identidade do MAC do Device | NVARCHAR | 50 | Sim | Código do Media Access Control |
imei1 | Identidade do IMEI na Porta UM | NVARCHAR | 20 | Não | Código do International Mobile Equipment Identity |
imei2 | Identidade do IMEI na Porta DOIS | NVARCHAR | 20 | Não | Código do International Mobile Equipment Identity |
dataEmissao | Data de Emissão do Pedido | DATETIME | Sim | ||
dataFatura | Data de Emissão da Nota Fiscal | DATETIME | Não | ||
valorFaturado | Valor da Nota Fiscal | FLOAT | Não | ||
dataEmbarque | Data de Embarque dos Produtos | DATETIME | Não | ||
dataEntradaERP | Data de Integração com o ERP | DATETIME | Não | ||
aliquotaFrete | % da Aliquota do Frete | FLOAT | Não | ||
valorFrete | Valor do Frete | FLOAT | Não | ||
tipoFrete | Tipo do Frete | INTEGER | Sim | “0” para CIF “1” para FOB |
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idFornecedor | Código do Fornecedor (Transportadora) | NVARCHAR | 6 | Não | |
transportadora | Nome do Fornecedor (Transportadora) | NVARCHAR | 30 | Não | |
tipoEntrega | Condição de Entrega dos Produtos | INTEGER | Sim | “0” para ENTREGAR no Cliente “1” para RETIRAR “2” para TRANSPORTADORA; “9” para NÃO SE APLICA. |
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descontoValor | Valor do Desconto Final no PEDIDO | FLOAT | Não | ||
descontoPercentual | % do Desconto Final no PEDIDO | FLOAT | Não | ||
descontoItemTotal | Valor Total dos Descontos nos Produtos | FLOAT | Não | ||
totalLiquido | Valor Líquido do PEDIDO | FLOAT | Sim | ||
totalBruto | Valor Bruto do PEDIDO | FLOAT | Sim | ||
despesasAcessorias | Valor das Despesas Acessórias | FLOAT | Não | ||
baseST | Valor Base da Substituição Tributária | FLOAT | Não | ||
valorST | Valor da Substituição Tributária | FLOAT | Não | ||
valorIPI | Valor Total do IPI | FLOAT | Não | ||
troco | Valor da Cédula para Troco | INTEGER | Não | ||
agendamentoFaturamento | Data Agendada para Faturamento | DATETIME | Não | ||
notaFiscal | Número da Nota Fiscal | NVARCHAR | 10 | Não | |
notaFiscalContingencia | Número da Nota Fiscal Contingenciada | NVARCHAR | 10 | Não | |
notaFiscalChave | Número da Chave - Nota Fiscal | NVARCHAR | 44 | Não | |
notaFiscalChaveDados | Número da Chave - Dados Nota Fiscal | NVARCHAR | 44 | Não | |
notaFiscalChaveContingencia | Número da Chave - Contingencia | NVARCHAR | 44 | Não | |
notaFiscalDigitoVerificador | Digito Verificador da Nota Fiscal | NVARCHAR | 2 | Não | |
notaFiscalStatus | Status de Emissão da Nota Fiscal | NVARCHAR | 1 | Não | “A” para AUTORIZADA “R” para REJEITADA “C” para CANCELADA “N” para NÃO SERÁ ENVIADA A SEFAZ “E” para PRAZO EXPIRADO PARA CANCELAMENTO “D” para DENEGADA “X” para AGUARDANDO INTERVENÇÃO |
notaFiscalSolicitacao | Status de Solicitação da Nota Fiscal | INTEGER | Não | “-1” para CRIAÇÃO DO REGISTRO “0” para SOLICITAR NF-e “1” para SOLICITAÇÃO ENVIADA “2” para CONSULTAR RESULTADO “3” para AGUARDANDO RESULTADO CONSULTA “4” para RESULTADO OBTIDO |
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protocoloNumero | Número do Protocolo na SEFAZ | NVARCHAR | 15 | Não | |
protocoloDataHora | Data e Hora da geração do Protocolo | DATETIME | Não | ||
linkQRCode | Link do QR Code da Nota Fiscal | NVARCHAR | 500 | Não | |
GPSLatitude | Posição Latitudinal no GPS | NVARCHAR | 20 | Não | |
GPSLongitude | Posição Longitudinal no GPS | NVARCHAR | 20 | Não | |
GPSData | Data do GPS no momento da captura | DATETIME | Não | ||
classificacaoEntrega | Avaliação da Entrega pelo Cliente | INTEGER | Sim | “0” para NÃO OPINOU “1” para MUITO INSATISFEITO “2” para INSATISFEITO “3” para POUCO SATISFEITO “4” para SATISFEITO “5” para MUITO SATISFEITO |
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aprovacao | Status de Aprovação do Pedido | INTEGER | Sim | “0” para Pedido AGUARDANDO Aprovação; “1” para Pedido APROVADO; “2” para Pedido REJEITADO. |
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motivoAprovacao | Nota para Pedido Aprovado/Rejeitado | NVARCHAR | 200 | Não | |
tipoNotaFiscal | Tipo do Documento Emitido | INTEGER | Sim | “0” para NF-e “1” para NFC-e “2” para NF Serviço “9” para OUTROS. |
|
observacao | Observações Finais do Pedido | NVARCHAR | 200 | Não | |
indiceCondicaoPagamento | Índice Percentual a aplicar na Venda | FLOAT | Não | ||
rentabilidade | % de Rentabilidade da Venda | FLOAT | Sim | ||
valorRecebidoEspecie | Valor Recebido em Espécie | FLOAT | Não | ||
quantidadeParcelas | Quantidade de Parcelas à Prazo | INTEGER | Não | ||
idOrdemEntrega | Número da Ordem de Entrega | INTEGER | Não | ||
entSolicitante | ENTREGA – Nome do Solicitante | NVARCHAR | 100 | Não | |
entCEP | ENTREGA – CEP | NVARCHAR | 8 | Não | |
entLogradouro | ENTREGA – Nome da Rua, Avenida, ... | NVARCHAR | 100 | Não | Rua, Avenida, Travessa, etc... com Número |
entNumero | ENTREGA – Número do Imóvel | NVARCHAR | 100 | Não | |
entComplemento | ENTREGA – Complemento Endereço | NVARCHAR | 100 | Não | |
entBairro | ENTREGA – Nome do Bairro | NVARCHAR | 100 | Não | |
entCidade | ENTREGA – Nome da Cidade | NVARCHAR | 100 | Não | |
entReferencia | ENTREGA – Referência para Entrega | NVARCHAR | 200 | Não | |
entGPSLatitude | ENTREGA – Posição Latitudinal GPS | NVARCHAR | 20 | Não | |
entGPSLongitude | ENTREGA – Posição Longitudinal GPS | NVARCHAR | 20 | Não | |
entGPSData | ENTREGA – Data Captura do GPS | DATETIME | Não | ||
entTelefoneContato | ENTREGA – Telefone para Contato | NVARCHAR | 11 | Não | Preencher com DDD + Telefone |
entEmailSolicitante | ENTREGA – eMail do Solicitante | NVARCHAR | 50 | Não | |
idClienteEnderecoFaturamento | ID do Endereço de Faturamento | INTEGER | Sim | ||
idClienteEnderecoCobranca | ID do Endereço de Cobrança | INTEGER | Sim | ||
idClienteEnderecoEntrega | ID do Endereço de Entrega | INTEGER | Sim | ||
valorSeguro | Valor do Seguro | FLOAT | Não | ||
valorAFinanceiro | Valor do Acréscimo Financeiro | FLOAT | Não | ||
taxaBoleto | Valor da Taxa Boleto | FLOAT | Não | ||
taxaEntrega | Valor da Taxa de Entrega | FLOAT | Não | ||
placaVeiculo | Placa do Veículo | NVARCHAR | 15 | Não | |
cpfNF | CPF do comprador | NVARCHAR | 14 | Não | CNPJ ou CPF sem pontos ou separadores |
clienteRetaguarda | Chave Primária do Cliente no ERP | NVARCHAR | 20 | Não | |
itensProduto | Quantidade de Itens de Produto | INTEGER | Sim | ||
itensDocRecebido | Quantidade de Itens Dcto. Recebido | INTEGER | Sim | ||
origemPedido | Origem do Pedido | CHAR | 1 | Sim | “0” para CALL CENTER; “1” para APP; “2” para e-COMMERCE “3” para DEVICE; “9” para OUTRO. |
tipoLancamento | Tipo do Lançamento | INTEGER | Sim | “0” para ORÇAMENTO “1” para RESERVAR ESTOQUE “2” para PEDIDO “3” para CANCELADO “4” para ORDEM SERVIÇO “9” para VENDA |
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idTerritorio | Código do Território do Cliente | NVARCHAR | 6 | Não | |
idRegiao | Código da Região do Cliente | NVARCHAR | 6 | Não | |
idAvisoPadrao | Código do Aviso Padrão | NVARCHAR | 6 | Não | |
notasAvisoPadrao | Notas para o Aviso Padrão | NVARCHAR | 200 | Não | |
idCanalVenda | Código do Canal de Vendas | NVARCHAR | 6 | Não | |
parciais | Parciais de Forma de Pagamento | INTEGER | Sim | “0” para uma ÚNICA Forma de Pagamento “1” para PRIMEIRA Parcial de Forma de Pagamento “2” para SEGUNDA Parcial de Forma de Pagamento |
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notaFiscalIMG | Nome da Imagem da Nota Fiscal | NVARCHAR | 100 | Não | |
notaFiscalXML | Nome do Arquivo XML da Nota Fiscal | NVARCHAR | 100 | Não | |
duplicataXML | Nome do Arquivo XML da Duplicata | TEXT | Não | ||
scriptNFXML | Script XML da Nota Fiscal | TEXT | Não | ||
scriptDPXML | Script XML da Duplicata | TEXT | Não | ||
cupomDesconto | Número do Cupom Desconto | NVARCHAR | 20 | Não | |
cartaoFidelidade | Número do Cartão Fidelidade | NVARCHAR | 20 | Não | |
dataEntrega | Data de Entrega da Mercadoria | DATETIME | Não | ||
romaneio | NVARCHAR | 20 | Não | ||
manifesto | NVARCHAR | 20 | Não | ||
dataCotacao | Data da Cotação | DATETIME | Não | ||
dataOrcamento | Data do Orçamento | DATETIME | Não | ||
dataRejeitado | Data de Rejeição | DATETIME | Não | ||
dataPedido | Data do Pedido | DATETIME | Não | ||
dataReserva | Data de Solicitação Reserva | DATETIME | Não | ||
dataCancelamento | Data de Cancelamento | DATETIME | Não | ||
tipoPedido | Tipo do Pedido | INTEGER | Sim | “0” para MASTER “1” para SLAVE |
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pedidoMaster | Número do Pedido Master | INTEGER | Não | ||
idLavoura | Código da Lavoura | NVARCHAR | 15 | Não | |
totPesoBruto | Total do Peso Bruto | NUMERIC | 10,3 | Não | |
totPesoLiquido | Total do Peso Líquido | NUMERIC | 10,3 | Não | |
totCubagem | Total da Cubagem | NUMERIC | 10,3 | Não | |
centroCustoN1 | Código do Centro de Custo – Nível 1 | NVARCHAR | 20 | Não | Campo “idConta” da Tabela “CtaCustoContabil” |
centroCustoN2 | Código do Centro de Custo – Nível 2 | NVARCHAR | 20 | Não | Campo “idConta” da Tabela “CtaCustoContabil” |
centroCustoN3 | Código do Centro de Custo – Nível 3 | NVARCHAR | 20 | Não | Campo “idConta” da Tabela “CtaCustoContabil” |
centroCustoN4 | Código do Centro de Custo – Nível 4 | NVARCHAR | 20 | Não | Campo “idConta” da Tabela “CtaCustoContabil” |
centroCustoN5 | Código do Centro de Custo – Nível 5 | NVARCHAR | 20 | Não | Campo “idConta” da Tabela “CtaCustoContabil” |
escutar | Identificador Registro ESCUTA do APP | NVARCHAR | 100 | Não | |
dataVisualizacao | Data de Visualização no Device | DATETIME | Não | RESERVADO PARA A FIELDY | |
idGerador | Login do Usuário que gerou o Registro | NVARCHAR | 20 | Não | |
statusRegistro | Status do Registro | INTEGER | Sim | “0” para Registro no DEVICE; “1” para Registro na CLOUDAX; “2” para Registro INTEGRADO com a RETAGUARDA. |
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situacao | Situação do Registro | CHAR | 1 | RESERVADO PARA A FIELDY | |
operacao | Operação realizada no Registro | INTEGER | Sim | “0” para Registro NOVO “1” para Registro ALTERADO “2” para Registro EXCLUIDO |
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ticket | Ticket de Integração do Registro | INTEGER | RESERVADO PARA A FIELDY | ||
erro | Descrição do Erro na Integração | NVARCHAR | 200 | RESERVADO PARA A FIELDY | |
entrada | Data e Hora de Integração no BD | DATETIME | Sim | ||
transmissao | Data de Transmissão do Registro | DATETIME | RESERVADO PARA A FIELDY | ||
backofficeMSG | Mensagem de Alertas do ERP, CRM, BI, ... | NVARCHAR | 200 | Não | |
idIntegrador | ID de Integração com o BACK OFFICE | TEXT | Não |